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- Pagamento Nº 20020041
Número:05010414
Valor Total do Empenho:R$ 1.171.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 478.525,03
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 693.374,97
Número:05010414.001
Valor Total da Liquidação:R$ 478.525,03
Valor Total Liquidado:R$ 478.525,03
Pagamento 20020041
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 478.525,03
Valor Líquido Pago: R$ 478.525,03
Histórico: