- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20020043
Número:05010111
Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.941,31
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 175.058,69
Número:05010111.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.941,31
Valor Total Liquidado:R$ 4.616,31
Pagamento 20020043
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 4.941,31
Valor Líquido Pago: R$ 4.616,31
Histórico: