Dados do Empenho:

Número:05010217

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.620,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 90.379,58

Dados da Liquidação:

Número:05010217.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.620,42

Valor Total Liquidado:R$ 9.485,34

Pagamento 20020044

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 9.620,42

Valor Líquido Pago: R$ 9.485,34


Histórico: