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- Pagamento Nº 20020049
Número:05010302
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.736,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.263,78
Número:05010302.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.040,85
Valor Total Liquidado:R$ 1.040,85
Pagamento 20020049
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.040,85
Valor Líquido Pago: R$ 1.040,85
Histórico: