Dados do Empenho:

Número:05010359

Valor Total do Empenho:R$ 1.185.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.820,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.173.179,19

Dados da Liquidação:

Número:05010359.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.820,81

Valor Total Liquidado:R$ 11.820,81

Pagamento 20020053

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 11.820,81

Valor Líquido Pago: R$ 11.820,81


Histórico: