Dados do Empenho:

Número:05010932

Valor Total do Empenho:R$ 146.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 137.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.360,00

Dados da Liquidação:

Número:05010932.002

Valor Total da Liquidação:R$ 39.325,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.325,00

Pagamento 20020073

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: DAMASCENO SERVICOS DE SAUDE LTDA (48.325.809/0001-10)

Valor Total: R$ 39.325,00

Valor Líquido Pago: R$ 39.325,00


Histórico: