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- Pagamento Nº 20020073
Número:05010932
Valor Total do Empenho:R$ 146.820,00
Valor Total Liquidado:R$ 137.460,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.360,00
Número:05010932.002
Valor Total da Liquidação:R$ 39.325,00
Valor Total Liquidado:R$ 39.325,00
Pagamento 20020073
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: DAMASCENO SERVICOS DE SAUDE LTDA (48.325.809/0001-10)
Valor Total: R$ 39.325,00
Valor Líquido Pago: R$ 39.325,00
Histórico: