Dados do Empenho:

Número:05010975

Valor Total do Empenho:R$ 103.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.020,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.610,00

Dados da Liquidação:

Número:05010975.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.485,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.485,00

Pagamento 20020013

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)

Valor Total: R$ 13.485,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.485,00


Histórico: