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- Pagamento Nº 20020013
Número:05010975
Valor Total do Empenho:R$ 103.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.020,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.610,00
Número:05010975.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.485,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.485,00
Pagamento 20020013
Pago em: 20/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)
Valor Total: R$ 13.485,00
Valor Líquido Pago: R$ 13.485,00
Histórico: