Dados do Empenho:

Número:05010445

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.552,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.447,76

Dados da Liquidação:

Número:05010445.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.552,24

Valor Total Liquidado:R$ 4.552,24

Pagamento 20020078

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.552,24

Valor Líquido Pago: R$ 4.552,24


Histórico: