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- Pagamento Nº 23020054
Número:05010948
Valor Total do Empenho:R$ 91.730,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.930,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.800,00
Número:05010948.002
Valor Total da Liquidação:R$ 19.855,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.855,00
Pagamento 23020054
Pago em: 23/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: ROSEANE MEDICINA LTDA (57.601.679/0001-91)
Valor Total: R$ 19.855,00
Valor Líquido Pago: R$ 19.855,00
Histórico: