Dados do Empenho:

Número:05010930

Valor Total do Empenho:R$ 99.380,00

Valor Total Liquidado:R$ 60.590,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.790,00

Dados da Liquidação:

Número:05010930.002

Valor Total da Liquidação:R$ 20.875,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.875,00

Pagamento 23020058

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: GEYSA VIEIRA MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA (57.735.461/0001-20)

Valor Total: R$ 20.875,00

Valor Líquido Pago: R$ 20.875,00


Histórico: