Dados do Empenho:

Número:05010935

Valor Total do Empenho:R$ 148.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.475,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 81.525,00

Dados da Liquidação:

Número:05010935.002

Valor Total da Liquidação:R$ 30.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.763,50

Pagamento 23020060

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: JOAO NILO DE CARVALHO SOBREIRA LTDA (61.014.261/0001-55)

Valor Total: R$ 30.125,00

Valor do IRRF: R$ 361,50

Valor Líquido Pago: R$ 29.763,50


Histórico: