- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 23020062
Número:05010931
Valor Total do Empenho:R$ 58.940,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.330,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.610,00
Número:05010931.002
Valor Total da Liquidação:R$ 7.425,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.425,00
Pagamento 23020062
Pago em: 23/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)
Valor Total: R$ 7.425,00
Valor Líquido Pago: R$ 7.425,00
Histórico: