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- Pagamento Nº 23020081
Número:05010504
Valor Total do Empenho:R$ 63.013,37
Valor Total Liquidado:R$ 15.413,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.600,00
Número:05010504.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.813,37
Valor Total Liquidado:R$ 1.813,37
Pagamento 23020081
Pago em: 23/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)
Valor Total: R$ 1.813,37
Valor Líquido Pago: R$ 1.813,37
Histórico:
DEZ/25.