Dados do Empenho:

Número:05010290

Valor Total do Empenho:R$ 95.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.999,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01

Dados da Liquidação:

Número:05010290.001

Valor Total da Liquidação:R$ 94.999,99

Valor Total Liquidado:R$ 88.694,89

Pagamento 23020096

Estornado em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026 ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: FHS CONSTRUTORA EIRELI (27.843.749/0001-57)

Valor Total: R$ 94.999,99

Valor do ISS: R$ 4.850,08

Valor do IRRF: R$ 1.455,02

Valor Líquido Pago: R$ 88.694,89


Histórico: