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- Pagamento Nº 23020117
Número:08010038
Valor Total do Empenho:R$ 88.118,18
Valor Total Liquidado:R$ 27.598,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.519,54
Número:08010038.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.481,56
Valor Total Liquidado:R$ 5.481,56
Pagamento 23020117
Pago em: 23/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT (43.171.786/0001-12)
Valor Total: R$ 5.481,56
Valor Líquido Pago: R$ 5.481,56
Histórico:
fev/26.