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- Pagamento Nº 24020042
Número:05010747
Valor Total do Empenho:R$ 593,40
Valor Total Liquidado:R$ 356,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237,36
Pagamento 24020042
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)
Valor Total: R$ 356,04
Valor do IRRF: R$ 4,27
Valor Líquido Pago: R$ 351,77
Histórico:
FEV/26.