Dados do Empenho:

Número:05011252

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 160,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 839,92

Dados da Liquidação:

Número:05011252.001

Valor Total da Liquidação:R$ 65,40

Valor Total Liquidado:R$ 65,40

Pagamento 30011245

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 65,40

Valor Líquido Pago: R$ 65,40


Histórico: