Dados do Empenho:

Número:05010989

Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.535,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.464,39

Dados da Liquidação:

Número:05010989.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.525,25

Valor Total Liquidado:R$ 1.444,13

Pagamento 24020100

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.525,25

Valor Líquido Pago: R$ 1.444,13


Histórico:

Nº 200509843, RATEIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.