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- Pagamento Nº 24020100
Número:05010989
Valor Total do Empenho:R$ 12.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.535,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.464,39
Número:05010989.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.525,25
Valor Total Liquidado:R$ 1.444,13
Pagamento 24020100
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.525,25
Valor Líquido Pago: R$ 1.444,13
Histórico:
Nº 200509843, RATEIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.