Dados do Empenho:

Número:05010226

Valor Total do Empenho:R$ 252.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 201.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05010226.002

Valor Total da Liquidação:R$ 15.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.900,00

Pagamento 24020125

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.900,00

Valor Líquido Pago: R$ 15.900,00


Histórico: