Dados do Empenho:

Número:05010655

Valor Total do Empenho:R$ 3.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.800,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010655.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.617,60

Pagamento 24020135

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor: PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (FONTE DE PREÇOS) (16.538.909/0001-38)

Valor Total: R$ 3.800,00

Valor do IRRF: R$ 182,40

Valor Líquido Pago: R$ 3.617,60


Histórico:

JAN/26.