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- Pagamento Nº 24020135
Número:05010655
Valor Total do Empenho:R$ 3.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010655.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.617,60
Pagamento 24020135
Pago em: 24/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA (FONTE DE PREÇOS) (16.538.909/0001-38)
Valor Total: R$ 3.800,00
Valor do IRRF: R$ 182,40
Valor Líquido Pago: R$ 3.617,60
Histórico:
JAN/26.