Dados do Empenho:

Número:05011012

Valor Total do Empenho:R$ 7.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.550,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05011012.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.550,00

Pagamento 24020136

Pago em: 24/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)

Valor Total: R$ 7.550,00

Valor Líquido Pago: R$ 7.550,00


Histórico:

NOTA FISCAL Nº 337, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.