Dados do Empenho:

Número:05010933

Valor Total do Empenho:R$ 51.880,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.890,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.990,00

Dados da Liquidação:

Número:05010933.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.558,20

Pagamento 25020013

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: LS SERVICOS EM SAUDE LTDA (43.621.873/0001-24)

Valor Total: R$ 7.650,00

Valor do IRRF: R$ 91,80

Valor Líquido Pago: R$ 7.558,20


Histórico:

NF 4136 - LS SERVIÇOS