Dados do Empenho:

Número:05010463

Valor Total do Empenho:R$ 2.039,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.039,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010463.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.039,19

Valor Total Liquidado:R$ 2.014,72

Pagamento 25020117

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 2.039,19

Valor do IRRF: R$ 24,47

Valor Líquido Pago: R$ 2.014,72


Histórico: