Dados do Empenho:

Número:05010497

Valor Total do Empenho:R$ 13.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.080,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.000,00

Dados da Liquidação:

Número:05010497.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.080,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.055,04

Pagamento 25020119

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)

Valor Total: R$ 2.080,00

Valor do IRRF: R$ 24,96

Valor Líquido Pago: R$ 2.055,04


Histórico: