- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25020171
Número:03021011
Valor Total do Empenho:R$ 2.997.664,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.997.664,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03021011.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.885.568,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.850.941,18
Pagamento 25020171
Pago em: 25/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Credor: INOVE EDUCACIONAL EIRELI (35.187.278/0001-02)
Valor Total: R$ 2.885.568,00
Valor do IRRF: R$ 34.626,82
Valor Líquido Pago: R$ 2.850.941,18
Histórico: