Dados do Empenho:

Número:05010538

Valor Total do Empenho:R$ 81.376,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.648,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.727,56

Dados da Liquidação:

Número:05010538.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.132,11

Valor Total Liquidado:R$ 1.132,11

Pagamento 26020033

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.132,11

Valor Líquido Pago: R$ 1.132,11


Histórico:

referente a Janeiro/2026.