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- Pagamento Nº 26020033
Número:05010538
Valor Total do Empenho:R$ 81.376,20
Valor Total Liquidado:R$ 2.648,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.727,56
Número:05010538.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.132,11
Valor Total Liquidado:R$ 1.132,11
Pagamento 26020033
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.132,11
Valor Líquido Pago: R$ 1.132,11
Histórico:
referente a Janeiro/2026.