Dados do Empenho:

Número:20020003

Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Pagamento 27020007

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: Gladstone Carneiro de Freitas (507.031.533-15)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00


Histórico: