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- Pagamento Nº 27020033
Número:05010929
Valor Total do Empenho:R$ 29.850,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.695,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.155,00
Número:05010929.002
Valor Total da Liquidação:R$ 5.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.500,00
Pagamento 27020033
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)
Valor Total: R$ 5.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.500,00
Histórico: