Dados do Empenho:

Número:05010929

Valor Total do Empenho:R$ 29.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.695,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.155,00

Dados da Liquidação:

Número:05010929.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.500,00

Pagamento 27020033

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: GJD MARTINS LTDA (47.526.364/0001-73)

Valor Total: R$ 5.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.500,00


Histórico: