- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 27020042
Número:05010368
Valor Total do Empenho:R$ 135.336,50
Valor Total Liquidado:R$ 121.415,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.920,71
Número:05010368.002
Valor Total da Liquidação:R$ 60.611,13
Valor Total Liquidado:R$ 59.398,91
Pagamento 27020042
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)
Valor Total: R$ 60.611,13
Valor do ISS: R$ 1.212,22
Valor Líquido Pago: R$ 59.398,91
Histórico: