Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.690,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.309,50

Dados da Liquidação:

Número:05010033.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.804,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.804,20

Pagamento 27020082

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.804,20

Valor Líquido Pago: R$ 2.804,20


Histórico: