Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.402,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.597,50

Dados da Liquidação:

Número:05010053.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.783,10

Valor Total Liquidado:R$ 3.783,10

Pagamento 27020091

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.783,10

Valor Líquido Pago: R$ 3.783,10


Histórico: