Dados do Empenho:

Número:05010270

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.857,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.142,90

Dados da Liquidação:

Número:05010270.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.457,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.457,90

Pagamento 27020096

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.457,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.457,90


Histórico: