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- Pagamento Nº 27020106
Número:05010277
Valor Total do Empenho:R$ 220.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 46.838,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.161,17
Número:05010277.003
Valor Total da Liquidação:R$ 16.303,63
Valor Total Liquidado:R$ 16.303,63
Pagamento 27020106
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 16.303,63
Valor Líquido Pago: R$ 16.303,63
Histórico: