Dados do Empenho:

Número:05010076

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.188,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.811,20

Dados da Liquidação:

Número:05010076.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.019,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.989,80

Pagamento 27020107

Pago em: 27/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.019,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.989,80


Histórico: