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- Pagamento Nº 27020107
Número:05010076
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.188,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.811,20
Número:05010076.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.019,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.989,80
Pagamento 27020107
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.019,40
Valor Líquido Pago: R$ 1.989,80
Histórico: