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- Pagamento Nº 02030005
Número:05010904
Valor Total do Empenho:R$ 114.072,50
Valor Total Liquidado:R$ 114.072,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010904.001
Valor Total da Liquidação:R$ 114.072,50
Valor Total Liquidado:R$ 108.597,02
Pagamento 02030005
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: C L ABREU JUNIOR LTDA (22.434.514/0001-98)
Valor Total: R$ 114.072,50
Valor do IRRF: R$ 5.475,48
Valor Líquido Pago: R$ 108.597,02
Histórico:
FEV/26.