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- Pagamento Nº 02030024
Número:26020010
Valor Total do Empenho:R$ 7.882,66
Valor Total Liquidado:R$ 7.882,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:26020010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.882,66
Valor Total Liquidado:R$ 7.882,66
Pagamento 02030024
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP (33.866.288/0001-30)
Valor Total: R$ 7.882,66
Valor Líquido Pago: R$ 7.882,66
Histórico:
FEV/26.