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- Pagamento Nº 02030035
Número:05010593
Valor Total do Empenho:R$ 1.635.565,44
Valor Total Liquidado:R$ 1.310.354,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 325.211,40
Número:05010593.008
Valor Total da Liquidação:R$ 17.543,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.823,79
Pagamento 02030035
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Valor Total: R$ 17.543,00
Valor do ISS: R$ 877,15
Valor do IRRF: R$ 842,06
Valor Líquido Pago: R$ 15.823,79
Histórico:
JAN/26.