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- Pagamento Nº 02030053
Número:05010575
Valor Total do Empenho:R$ 6.407,28
Valor Total Liquidado:R$ 5.824,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 582,48
Número:05010575.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.941,60
Valor Total Liquidado:R$ 1.848,40
Pagamento 02030053
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 1.941,60
Valor do IRRF: R$ 93,20
Valor Líquido Pago: R$ 1.848,40
Histórico:
FEV/26.