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- Pagamento Nº 02030058
Número:05010571
Valor Total do Empenho:R$ 105.774,00
Valor Total Liquidado:R$ 68.442,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.332,00
Número:05010571.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.332,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.465,40
Pagamento 02030058
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)
Valor Total: R$ 37.332,00
Valor do ISS: R$ 1.866,60
Valor Líquido Pago: R$ 35.465,40
Histórico:
mês de Janeiro de 2026.