Dados do Empenho:

Número:05010018

Valor Total do Empenho:R$ 4.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 558,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.941,16

Dados da Liquidação:

Número:05010018.002

Valor Total da Liquidação:R$ 279,42

Valor Total Liquidado:R$ 279,42

Pagamento 02030089

Pago em: 02/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 279,42

Valor Líquido Pago: R$ 279,42


Histórico:

REFERENTE A FATURA 02/2026.