Dados do Empenho:

Número:05010952

Valor Total do Empenho:R$ 802.037,20

Valor Total Liquidado:R$ 251.903,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 550.134,04

Dados da Liquidação:

Número:05010952.001

Valor Total da Liquidação:R$ 123.321,88

Valor Total Liquidado:R$ 121.842,02

Pagamento 04030005

Pago em: 04/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: LJ SERVICOS MEDICOS LTDA (61.661.238/0001-52)

Valor Total: R$ 123.321,88

Valor do IRRF: R$ 1.479,86

Valor Líquido Pago: R$ 121.842,02


Histórico:

liquidação NF 04 - Contrato: 1492.25.08.07.16