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- Pagamento Nº 04030005
Número:05010952
Valor Total do Empenho:R$ 802.037,20
Valor Total Liquidado:R$ 251.903,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 550.134,04
Número:05010952.001
Valor Total da Liquidação:R$ 123.321,88
Valor Total Liquidado:R$ 121.842,02
Pagamento 04030005
Pago em: 04/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: LJ SERVICOS MEDICOS LTDA (61.661.238/0001-52)
Valor Total: R$ 123.321,88
Valor do IRRF: R$ 1.479,86
Valor Líquido Pago: R$ 121.842,02
Histórico:
liquidação NF 04 - Contrato: 1492.25.08.07.16