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- Pagamento Nº 04030010
Número:05010931
Valor Total do Empenho:R$ 58.940,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.330,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.610,00
Número:05010931.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.950,00
Pagamento 04030010
Pago em: 04/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)
Valor Total: R$ 4.950,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.950,00
Histórico:
Liquidação da NF 33 - Janeiro - Andreza Dias.