Dados do Empenho:

Número:05011643

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 633,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.366,93

Dados da Liquidação:

Número:05011643.002

Valor Total da Liquidação:R$ 261,41

Valor Total Liquidado:R$ 261,41

Pagamento 04030016

Pago em: 04/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Valor Total: R$ 261,41

Valor Líquido Pago: R$ 261,41


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO 2026, CONFORME FATURA Nº 395110.