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- Pagamento Nº 04030037
Número:05010748
Valor Total do Empenho:R$ 30.660,90
Valor Total Liquidado:R$ 19.915,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.745,68
Número:05010748.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.223,49
Valor Total Liquidado:R$ 12.223,49
Pagamento 04030037
Pago em: 04/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)
Valor Total: R$ 12.223,49
Valor Líquido Pago: R$ 12.223,49
Histórico:
Janeiro/2026.