Dados do Empenho:

Número:05010748

Valor Total do Empenho:R$ 30.660,90

Valor Total Liquidado:R$ 19.915,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.745,68

Dados da Liquidação:

Número:05010748.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.223,49

Valor Total Liquidado:R$ 12.223,49

Pagamento 04030037

Pago em: 04/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Credor: SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA (05.436.801/0001-18)

Valor Total: R$ 12.223,49

Valor Líquido Pago: R$ 12.223,49


Histórico:

Janeiro/2026.