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- Pagamento Nº 18020028
Número:18020002
Valor Total do Empenho:R$ 788,64
Valor Total Liquidado:R$ 788,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 18020028
Pago em: 18/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União
Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 02 - RESTITUICOES
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)
Valor Total: R$ 788,64
Valor Líquido Pago: R$ 788,64
Histórico: