Dados do Empenho:

Número:18020002

Valor Total do Empenho:R$ 788,64

Valor Total Liquidado:R$ 788,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:18020002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 788,64

Valor Total Liquidado:R$ 788,64

Pagamento 18020028

Pago em: 18/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 02 - RESTITUICOES

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (00.394.460/0058-87)

Valor Total: R$ 788,64

Valor Líquido Pago: R$ 788,64


Histórico: