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- Pagamento Nº 27020365
Número:05010637
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.057,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.942,96
Número:05010637.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.534,14
Valor Total Liquidado:R$ 7.529,05
Pagamento 27020365
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - IPM (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 8.534,14
Valor Líquido Pago: R$ 7.529,05
Histórico:
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO IPM, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.