- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020191
Número:02020065
Valor Total do Empenho:R$ 409.509,48
Valor Total Liquidado:R$ 32.746,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 376.763,22
Número:02020065.001
Valor Total da Liquidação:R$ 32.746,26
Valor Total Liquidado:R$ 26.810,69
Pagamento 26020191
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 32.746,26
Valor Líquido Pago: R$ 26.810,69
Histórico: