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- Pagamento Nº 05030045
Número:05010752
Valor Total do Empenho:R$ 31.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.580,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.620,00
Número:05010752.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.580,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.580,00
Pagamento 05030045
Pago em: 05/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Credor: JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (10.774.228/0001-92)
Valor Total: R$ 8.580,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.580,00
Histórico:
NF 13, REF. AO MÊS DE FEV./2026.