Dados do Empenho:

Número:05010752

Valor Total do Empenho:R$ 31.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.580,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.620,00

Dados da Liquidação:

Número:05010752.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.580,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.580,00

Pagamento 05030045

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: JM CONSULTORIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (10.774.228/0001-92)

Valor Total: R$ 8.580,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.580,00


Histórico:

NF 13, REF. AO MÊS DE FEV./2026.