Dados do Empenho:

Número:05011139

Valor Total do Empenho:R$ 2.212,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.580,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 632,00

Dados da Liquidação:

Número:05011139.001

Valor Total da Liquidação:R$ 790,00

Valor Total Liquidado:R$ 752,08

Pagamento 05030072

Pago em: 05/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)

Valor Total: R$ 790,00

Valor do IRRF: R$ 37,92

Valor Líquido Pago: R$ 752,08


Histórico:

NF 28117, REF. JAN/2026.