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- Pagamento Nº 05030072
Número:05011139
Valor Total do Empenho:R$ 2.212,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.580,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 632,00
Pagamento 05030072
Pago em: 05/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)
Valor Total: R$ 790,00
Valor do IRRF: R$ 37,92
Valor Líquido Pago: R$ 752,08
Histórico:
NF 28117, REF. JAN/2026.