Dados do Empenho:

Número:05010201

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 31.231,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.768,25

Dados da Liquidação:

Número:05010201.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.402,71

Valor Total Liquidado:R$ 16.402,71

Pagamento 26020672

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.402,71

Valor Líquido Pago: R$ 16.402,71


Histórico: